编委会:罗志丹
出版时间:2026-05-10
ISBN:978-1-923535-61-9
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简介:本书基于金银冶炼工序的能耗特征分析,围绕熔炼工艺革新、炉窑结构改造、能源智能管理三大核心方向,重点论述了中频感应熔炼优化、微波精准控温、余热梯级利用等关键技术突破,并创新性提出AI驱动的多协议能耗监测与碳排放联动体系。在清洁生产领域,深入解析无氰冶炼工艺与铋捕收技术的协同降耗机制,结合光伏-天然气
编委会:韩修海
出版时间:2026-03-20
ISBN:978-1-923535-55-8
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简介:
编委会:林利君
出版时间:2025-12-20
ISBN:978-1-923535-43-5
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简介:本专著立足数字化时代高等教育改革浪潮,以“信息技术与大学体育教学深度融合”为核心主线,构建“理论奠基—技术融合—实践创新—体系完善”的系统性知识框架,全面解析大学体育教学的数字化转型逻辑、实践路径与发展方向,兼具理论严谨性与教学实操性,适用于高校体育教育工作者、教育技术研究者、体育教育相关专业学生及教学管理者,为推动大学体育教学高质量发展提供专业指引。
编委会:曾 林
出版时间:2025-12-20
ISBN:978-1-923535-50-3
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简介:本专著立足数字经济与就业市场变革的双重背景,紧扣《大学生就业指导》课程“提质增效、精准赋能”的核心需求,以“数字技术为支撑、问题驱动为核心”构建课程改革的完整知识体系,系统解析数字赋能与问题驱动式教学深度融合的理论逻辑与实践路径,兼具教育理论严谨性、教学实践操作性与就业指导针对性。
编委会:王 勇. 著
出版时间:2025-12-14
ISBN:978-1-923535-45-9
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简介:
编委会:张洁晓 著
出版时间:2026-08-05
ISBN:978-1-923535-69-5
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简介:随着医疗卫生体制改革持续深化与医院精细化管理进程加快,医疗机构经营运行日趋复杂化、多元化与规范化。医保监管日趋严格、资金资产规模持续扩大、医疗业务链条不断延伸,使医院在医疗服务、财务收支、医保运营、后勤管理、科研经费等领域的风险点持续增多。内部审计作为医院内部控制、风险预警、合规治理的核心手段,在规范运营行为、防范经营风险、保障资产安全、提升治理效能等方面发挥着关键性作用。构建审计监督与风险管理协同机制,已成为新时代医院规范治理、提质增效、守住合规底线的必然要求。本书立足现代医院治理体系建设需求,以“审计赋能风险治理”为核心主线,系统构建医院内部审计监督与风险管理的完整研究体系。全书首先阐释医院内部审计与风险管理的基础理论、工作属性与内在耦合关系,奠定研究理论根基;从医疗业务、资金资产、日常运营、医保合规等维度开展全领域风险识别与隐患排查;系统搭建医院内审组织架构、权责体系与全业务监督运行模式,细化财务收支、综合运营等重点领域专项审计实施流程。本书聚焦审计成果转化运用,构建问题整改、隐患治理、闭环管控与责任落实机制,针对医院重点领域提出专业化风险制衡与合规防控策略,最后从流程优化、信息